GOVERNANÇA EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA PERSPECTIVA DA AUDITORIA INTERNA

Tatiane Batista Boeno Peno Nogueira, Lidiane Kasper, Darlan Ariel Prochnow, Nelson José Thesing, Jorge Oneide Sausen, Eusélia Paveglio Vieira
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Abstract

O objetivo da presente pesquisa contempla a identificação e descrição dos processos e das práticas de governança cooperativa, com foco na Auditoria Interna, em cooperativas de crédito, tendo por base os mecanismos e as boas práticas recomendadas pelo Banco Central do Brasil, dos Códigos e Manuais de Boas Práticas da governança em cooperativas. A temática permeia os estudos em quatro cooperativas de crédito, situadas na região Noroeste do Rio Grande do Sul. Para tanto, foi realizada pesquisa qualitativa e descritiva, tendo como procedimentos metodológicos a pesquisa documental e a pesquisa de campo, cujo instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado. Os resultados da pesquisa apontaram que as informações da Auditoria Interna são remetidas, na maioria das vezes, ao Conselho de Administração, no entanto, seria de bom alvitre, em primeiro lugar, seu encaminhamento para o Conselho Fiscal. Porém, existe a proximidade entre os agentes da governança, com encontros periódicos. Ainda, destaca-se que, na maior parte dos casos, a Auditoria Interna cumpre os dispositivos legais e recomendações do Manual de Boas Práticas de Governança Cooperativa.
内部审计视角下大南州西北地区信用合作社的治理
这研究的目的包括识别和描述过程和实践的合作治理,专注于内部审计,在信用合作社,based on机制和最佳实践推荐巴西中央银行的密码和教科书,合作治理的最佳实践。这一主题渗透到位于南大区西北部的四个信用合作社的研究中。为此,我们进行了定性和描述性研究,方法程序是文献研究和实地研究,其数据收集工具是半结构化问卷。调查结果显示,内部审计信息在大多数情况下是提交给董事会的,但最好首先将其提交给审计委员会。然而,治理代理人之间有密切的关系,定期举行会议。此外,值得注意的是,在大多数情况下,内部审计符合《合作治理良好实践手册》的法律规定和建议。
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